ЧаВО - Часто задаваемые ВОпросы
Ответ хочу сообщить разработчикам об ошибке
      Большое Спасибо за сотрудничество. Сообщения об ошибках в работе программы или советы и пожелания разработчикам высылаются на адрес:info@rvcgns.chtts.ru
      Разработчики будут так-же очень рады увидеть в приложении к письму копию экрана в момент возникновения ошибки и содержимое папки куда_установлена_программа\INPUTDOC\LOG (как правило это C:\Program Files\ Налогоплательщик ЮЛ\INPUTDOC\LOG)
Ответ хочу перенести программу на другой компьютер
      Для того чтобы перенести программу на другой компьютер и не потерять введенные данные необходимо сначала скопировать все файлы со старого места из папки, где была установлена программа (как правило это C:\Program Files\Налогоплательщик ЮЛ\) на новое место, а затем выполнить установку программы на новом месте, указав при установке путь к этой папке (как правило это C:\Program Files\Налогоплательщик ЮЛ\)
Ответ хочу перенести плательщика (и введенные по нему документы) из одной инсталляции программы в другую
      Для этого на инсталляции, откуда Вы хотите перенести плательщика, необходимо выполнить пункт меню Сервис - Сохранение информации. В окне настроек сохранения необходимо задать тип сохранения "выборочный" и выбрать плательщиков по которым будет происходить сохранение.
      На инсталляции, в которую Вы хотите перенести плательщика, необходимо выполнить пункт меню Сервис - Восстановление информации и указать в настройках путь к папке куда была сохранена информация по плательщику.
Ответ хочу объединить несколько локальных инсталляций программы в одну сетевую - как объединить введенные данные по налогоплательщикам?
      Если в локальных инсталляциях заведены разные налогоплательщики (т.е. у них различные реквизиты ИНН и КПП, при их отсутствии полное наименование/Ф.И.О.), то объединение выполняется также как описано здесь (хочу перенести плательщика из одной инсталляции программы в другую).
      Если налогоплательщики одинаковые, то существует возможность объединения только введенных документов при помощи режимов их выгрузки на магнитный носитель с последующим приемом с магнитного носителя.
Ответ работа с несколькими инсталляциями программы на одном компьютере
      Необходимо сразу оговориться, что разработчики не рекомендуют работу с несколькими инсталяциями в связи с тем, что операции по приему описаний форм, архивному копированию системы, редактированию справочников, переиндексации и т.д. необходимо будет повторять пользователю для каждой инсталляции программы.
      Но уж если так "исторически сложилось" и у Вас есть несколько инсталяций программы, к которым Вы хотите обращаться с одного компьютера, то в версии 4.* предлагается такой способ работы с ними:
Внимание ! Этот способ работает только с версиями 4.00 и выше! т.е. все данные во всех имеющихся у вас инсталляциях будут сконвертированы до версии 4.*
1. У Вас уже есть несколько инсталляций вер. 3.** (например C:\IDW, D:\IDW1, D:\IDW2)
1.1. версия 4.* устанавливается в в одну из инсталляций (например в C:\IDW)
1.2. в папке, где установлена 4.* на каждую инсталляцию создается копия файла start.ini(например start1.ini, start2.ini ...)
1.3. в копиях файла start.ini изменяются строки:
_vdbf = _vstart + "BASES\"
_vtmp = _vtmp+'\INPUTDOC\'
_vlog = _vstart + "LOG\"
_vfilial = _vstart + 'FILIAL\'
_vtxt = _vstart + 'TXT\'
_vixx = _vstart + "IXX\"
на пути к другим инсталляциям программы, например в start1.ini:
_vdbf = "d:\idw1\inputdoc\BASES\"
_vtmp = _vtmp+'\INPUTDO1\'
_vlog = "d:\idw1\inputdoc\LOG\"
_vfilial = 'd:\idw1\inputdoc\FILIAL\'
_vtxt = 'd:\idw1\TXT\'
_vixx = 'd:\idw1\IXX\'
в start2.ini:
_vdbf = "d:\idw2\inputdoc\BASES\"
_vtmp = _vtmp+'\INPUTDO2\'
_vlog = "d:\idw2\inputdoc\LOG\"
_vfilial = 'd:\idw2\inputdoc\FILIAL\'
_vtxt = 'd:\idw2\TXT\'
_vixx = 'd:\idw2\IXX\'
1.4. на рабочем столе создаются копии ярлыка программы в свойствах этих ярлыков в поле ввода Объект необходимо добавить в командную строку параметр - имя ini файла, например:
для D:\IDW1:
C:\IDW\INPUTDOC\inputdoc.exe start1.ini
для D:\IDW2:
C:\IDW\INPUTDOC\inputdoc.exe start2.ini
1.5. далее при установке новых версий программы, все устанавливается только в папку с версией 4 (C:\IDW).
1.6. теперь в папках d:\idw1 и d:\idw2 можно оставить только папки inputdoc\bases, inputdoc\filial
2.У вас Нет инсталляций с версией 3.** 2.1. еще раз прочтите в начале этой темы почему не рекомендуется работа с несколькими инсталляциями
2.2. если Вы таки выбрали этот путь(расмотрим пример с папками C:\IDW, D:\IDW1, D:\IDW2), то вам неообходимо установить программу на компьютер(например в C:\IDW)
2.3. далее необходимо скопировать папки BASES, FILIAL из C:\IDW\INPUTDOC в D:\IDW1\INPUTDOC\, D:\IDW2\INPUTDOC
2.4. выполнить пункты 1.2-1.4

после каждой установки новой версии надо будет делать следущее:
1. переписать данные из дистрибутива Install\Programm Files\Налогоплательщик ЮЛ\Inputdoc\Bases в папку Bases каждой из инсталяций
2. перед первым после установки входом в каждую из инсталяций необходимо в инсталляцию, на которую устанавливались изменения(где находится inputdoc.exe) переписать из дистрибутива папку Install\Programm Files\Налогоплательщик ЮЛ\Inputdoc\IXX (программы конвертаци) и файл SetupMarker.ini (признак установки изменений)
3. файл start.ini может меняться от версии к версии - необходимо отслеживать изменения в нем (появление/удаление новых строк, изменения значений ...)
Ответ как включить разбиение цифр чисел на группы
1. Выполните пункт меню "Настройки - Настройки программы"
2. В списке слева выберите "Ввод документов"
3. Установите флажок "Разбивать цифры чисел на группы"
Ответ документ не выгружается на магнитный носитель
      При выгрузке некоторых документов, таких как 1151003, 1151006, 1151024, 1151026, 1151054, 1151056, 1151072, 1153001, 1152027 процесс выгрузки завершается но текстовый файл не формируется. Это связано с тем, что в декларации не заведен первый раздел. Для выгрузки документа необходимо завести первый раздел.
Ответ где "Редактор отчетных форм"
      Все документы в программе реализованы строго в соответствии с утвержденными соответствующими органами формами и форматами представления их в электронном виде, утвержденными ФНС РФ (ранее МНС РФ).
      В соответствии с п.3.2, п.3.3 Методических рекомендаций об организации и функционировании системы представления налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, утвержденных Приказом МНС РФ от 10.12.2002 № БГ-3-32/705@, УФНС РФ имеет право разрабатывать, утверждать, распространять и применять состав и структуру показателей форм налоговых деклараций. Для реализации вышеуказанных пунктов УФНС РФ предоставлена возможность редактирования документов, реализованных в программе.
      В случае отличия регионального законодательства от федерального, требующего редактирования, как формы документа, так и формата представления его в электронном виде, УФНС (или ИФНС) на региональном уровне должно предоставить описание отчетных форм уже измененных в соответствии с региональным законодательством, либо, если считает нужным, предоставить инструкцию пользователю по подключению режима "Редактор отчетных форм (контрольных соотношений, макетов выгрузки)".
Ответ как изменить размерность (длина и количество знаков после запятой) показателя?
     В режиме ввода документа устанавливаете курсор на нужную ячейку, нажимаете кнопку "Настроить ячейку", в появившемся окне - кнопку "Размерность".
Ответ после установки программы я не вижу введенных данных (форм отчетности)
      Все в порядке. Тут два варианта:
1. Вы установили программу не в ту папку, где находилась ранняя версия программы. Решается деинсталляцией и инсталляцией в нужную папку
2. введенные данные(отчетная форма) находится в отличном от текущего отчетном периоде. Решается сменой отчетного периода в правом верхнем углу окна программы.
     Примечание: папкой, где находится программа , считает не та, из которой вы запускаете inputdoc.exe, а папка, в которой содержится подкаталог INPUTDOC. Предположим, если вы запускаете C:\IDW\INPUTDOC\inputdoc.exe, то при обновлении необходимо указывать папку "C:\IDW", а не "C:\IDW\INPUTDOC".
Ответ после установки 4.* при вводе документов выдается окно с запросом файлов *.ocx нажимаем отмена и выпадает ошибка:
"Ошибка OLE, код 0x80040154: Класс не зарегистрирован. Объект OLE игнорируется. Номер записи 6"
"Внутренняя ошибка 2738(Internal error 2738)"
запустите файл INPUTDOC\OCX\reg.bat
Ответ специфика ввода книги учета доходов и расходов в задаче "Упрощенная система налогообложения"
      Книга доступна как для юридических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей за отчетные периоды 1-4 кварталы. Данная книга предусмотрена для ввода, вывода на печать для представления на бумажном носителе. Доходы и расходы за 1 квартал необходимо отразить в закладке "1 квартал" (в случае нехватки строк для 1 квартала можно добавить вторую закладку, пользуясь кнопкой , находясь в данной закладке в режиме ввода). Для ввода показателей 2 квартала (т.е. книга за 1-2 кварталы) необходимо введенную книгу за 1 квартал перенести на 2 квартал. Для этого, надо установить курсор на данную книгу в списке введенных документов и воспользоваться кнопкой . Таким образом, в книгу за 1-2 квартал будут перенесены показатели 1 квартала.
Ввод за 3,4 кварталы аналогичен вводу за 2 квартал.
Ответ как выгрузить данные? какой формат хранения данных в программе (структура DBF)?
      данные принимаются из текстовых файлов утвержденных форматов Сервис - Прием отчетности с магнитного носителя, Сервис - Прием сведений по сотрудникам
Утвержденные форматы можно взять здесь: http://www.nalog.ru/index.php?topic=otch_e_vid
остальные виды импорта данных на договорной основе - пишите письмо по адресу, что в Помощь-О программе - договоримся
Ответ хочу подключить классификатор адресов (КЛАДР), не могу найти как это сделать!
     для этого предназначен режим "Прием классификатора адресов"
Ответ не рассчитываются суммы налога в разделе 1 декларации после выбора новых КБК?
     Если после выбора новых КБК сумма не рассчитывается, рекомендуем отключить формулу и ввести сумму вручную, т.к. в формах налоговой отчетности не предусмотрены все новые КБК, например, по акцизам.
Ответ как заполнить множественные строки в 2-НДФЛ (например, п.3 справки за 2004 и 2005года)?
     После загрузки справки в режиме ввода данный пункт для заполнения кода дохода, суммы дохода, кода вычета, суммы вычета реализован в виде одной строки с возможностью ее добавления при необходимости.Так как в первой строке реализованы два блока данных доходов и вычетов (с номером месяца в справке за 2005 год), т.е. два раза доходы, два раза вычеты, рекомендуем вводить данные слева на право и соблюдать данный принцип и при добавлении строки.Такого же принципа придерживаться при вводе всех показателей всех множественных строк.
Ответ хочу работать одновременно на версии 4.06 и 4.07 с одного компьютера
1. перед установкой 4.07 скопируйте содержимое 4.06 (напр. у вас есть папка c:\proram files\Налогоплательщик ЮЛ, скопируем ее в c:\proram files\Налогоплательщик ЮЛ406)
2. перед установкой 4.07 скопируйте из папки C:\Program Files\Common Files\NalogoplUL46\ файлы seon.ocx, SeonTabs.ocx в папку c:\proram files\Налогоплательщик ЮЛ406\inputdoc
3.создайте в папке c:\proram files\Налогоплательщик ЮЛ406\inputdoc файл start.bat:
regsvr32 /s seon.ocx
regsvr32 /s SeonTabs.ocx
inputdoc.exe
4. после установки 4.07. Версию 4.07 можно запускать как обычно, а 4.06 только через c:\proram files\Налогоплательщик ЮЛ406\inputdoc\start.bat
Ответ вместо штрих-кода отображаются цифры
      Возможная причина заключается в отсутствии шрифта Eangnivc. Чтобы устранить проблему, необходимо скопировать файл eangnivc.ttf из каталога fonts установочной программы в системную папку "Шрифты". Системную папку "Шрифты" можно открыть следующим образом:
1) выполнить в системном меню команду <Пуск\Настройка\Панель управления>;
2) в появившемся окне выполнить двойной щелчок на значке "Шрифты".
Ответ когда будет новая форма "такой-то" декларации?
      Как только Минфин РФ утвердит форму, Минюст зарегистрирует, ФНС России утвердит формат представления в электронном виде, так и будут все основания для реализации в программе.
      Если же вы обладаете оперативной информацией по данному вопросу, то, пожалуйста, делитесь с разработчиками (форум, электронная почта) номером и датой приказа/нормативного документа.
Ответ почему происходит "налезание" строк друг на друга?
      Это происходит при установке нестандартного масштаба экрана. Чтобы устранить данную ситуацию необходимо:
1) на рабочем столе щелкнуть правой кнопкой мыши, в появившемся меню выбрать "Свойства";
2) в появившемся окне перейти на закладку "Параметры", нажать на кнопку "Дополнительно";
3) в появившемся окне перейти на закладку "Общие" и установите значение масштаба "Обычный размер (96 точек/дюйм)".
Ответ можно ли поля ОКАТО, КБК в справке о доходах 2-НДФЛ заполнять фиксированным значением, если у всех сотрудников данные реквизиты одинаковые, а не выбирать из справочника?
      Можно. Для этого необходимо установить занесение показателя в данную ячейку с помощью формулы, воспользовавшись кнопкой "Настроить ячейку". В окне "Настройка показателя" выбираем опцию "Рассчитывается по формуле" и заносим значение ОКАТО (КБК) в кавычках.
Ответ проблемы с отправкой письма разработчикам
      1. Если вы используете для приема/отправки писем программу The Bat и у вас не формируются письма по этой кнопке, то необходимо в программе The Bat зайти в меню Свойства - Настройка закладка Программа и нажмите кнопу Установить The Bat как обработчик Simple MAPI (для англ. версий Options-Preferences-Applications-Install The Bat as the Simple MAPI request handler)
      2. Если это не случай 1, необходимо скачать файлы:
http://rvcgnivc.ru/download/idw/other/MSMAPI32.OCX (134 k)
http://rvcgnivc.ru/download/idw/other/Licences.reg (5 k)
далее необходимо зарегистрировать MSMAPI32.OCX:
Пуск - Выполнить..., regsvr32 путь_к_файлу\MSMAPI32.OCX и импортировать лицензии в реестр:
в проводнике дважды щелкнуть по файлу Licences.reg
Ответ проблемы при работе в сети
      При установке клиентской части программы, может возникнуть ситуация, когда в ярлыке программы неправильно прописывается рабочая папка программы.
      Для исправления ситуации, после установки клиентской части, в свойствах ярлыка на закладке "Ярлык" необходимо в поле "Рабочая папка" указать тот-же путь что и в поле "Объект" пример:
-Объект(Target): V:\INPUTDOC\inputdoc.exe
-Рабочая папка(Start in): V:\inputdoc\

      если не помогает:
1. на компьютере с полной версией в папке Налогоплательщик ЮЛ\Inputdoc\ необходимо создать копию файла start.ini - напр. start1.ini и в нем изменить строку :
_vstart = FULLPATH("")
на (считаем, что сетевой диск V, а inputdoc.exe виден на компьютере 2 как V:\INPUTDOC\inputdoc.exe)
_vstart = "V:\INPUTDOC\"
2. на компьютере с клиентской частью в ярлыке в свойствах на закладке "Ярлык":
-Объект(Target): V:\INPUTDOC\inputdoc.exe start1.ini
Ответ в пунктах меню программы вместо букв иероглифы, как исправить ?
      Против иероглифов в меню помогает загрузка классической схемы в настройках экрана Windows.
Если не помогает, то:
Запустите редактор реестра: "Пуск/Старт" - Выполнить" - "regedit"
Идите по пути
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage
измените значение строкового параметра с именем "1252" с "c_1252.nls" на "c_1251.nls"
Обязательно перезагрузитесь!
Ответ как создать копии строк? (например, в 2-НДФЛ)
      Установите фокус на любой показатель строки. Нажмите кнопку "Расширенное добавление". В появившемся окне установите флажок "Создать копию" и укажите количество добавляемых строк. Нажмите на кнопку "ОК".
Ответ как поменять рабочую дату документа не меняя системной даты?
      Перейдите в режим ввода документа, рабочую дату которого необходимо изменить. Нажмите на кнопку "Настройка". В поле "Рабочая дата" укажите нужное значение. Нажмите на кнопку "ОК".
      Следует отметить, что при повторном открытии документа в качестве рабочей даты будет использоваться системная дата.
Ответ рекомендации по вводу деклараций, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.12.2005 № 858
      Приложения 1-7 к вышеуказанному Постановлению реализованы в соответствии с Порядком заполнения деклараций, утвержденным приказом Минфина РФ от 17.03.2006, рекомендаций ФНС России и форматами представления их в электронном виде, утвержденными приказом ФНС России от 07.04.2006 № ММ-3-13/216@.Приложения 1-7 к вышеуказанному Постановлению реализованы в соответствии с Порядком заполнения деклараций, утвержденным приказом Минфина РФ от 17.03.2006, рекомендаций ФНС России, с учетом приказа ФНС России от 15.08.2006 № ММ-3-07/528@ и форматами представления их в электронном виде, утвержденными приказом ФНС России от 27.09.2006 № САЭ-3-13/633@.
1.При вводе вида деятельности на титульном листе деклараций предоставлен справочник видов деятельности в соответствии с предоставленными рекомендациями ФНС России (приложение 2 к форматам представления в электронном виде, утвержденным ФНС России (Таблица соответствия видов деятельности и декларации)). Начиная с отчетного периода с 01.09.2006 года сведения о виде деятельности, лицензии стали множественные, т.е. появилась возможность добавления первого титульного листа, пользуясь кнопкой "Добавить раздел". Данную возможность рекомендуем использовать только для множественного ввода сведений о лицензии в пределах одного вида деятельности, т.е. в одной декларации должен быть один вид деятельности.
2.Необходимо иметь в виду, т.к. юридическое лицо, являющееся головной организацией, может представлять декларацию как по своим оборотам, так и сводную с учетом данных обособленных подразделений, добавлен реквизит в текстовом файле ДокПредстРО (принимает значение: 1 - по месту нахождения российской организации с учетом обособленных подразделений; 2 - по месту нахождения российской организации без учета обособленных подразделений). Так как данный признак не предусмотрен утвержденной формой, в пакете он реализован в виде дополнительного титульного листа (первая закладка декларации "Признак для сводных") с одной зеленой ячейкой "С учетом обособленных подразделений" и с подсказкой "при представлении головной организацией сводной декларации необходимо отметить знаком V".Данный лист не выводится на печать.
3.При вводе кода вида продукции в строках деклараций предоставлен справочник. В каждой декларации определены виды в соответствии с предоставленными рекомендациями ФНС России. По рекомендации ФНС России в графе "Наименование продукции", например, для кода продукции 300 не следует указывать "Коньяк "Арарат"", должно быть "Коньячные спирты".
4.В каждой декларации добавлен показатель "Порядковый номер", который рассчитывается автоматически и выгружается в текстовый файл.
5.В соответствии с форматами представления в электронном виде и рекомендациями ФНС России сведения о виде деятельности и лицензии на титульном листе являются обязательными в приложениях 1,3-6, т.е. в этих декларациях обязательно должны быть заполнены титульные листы в части вида деятельности и сведений о лицензии. Контроль на их заполнение реализовано в виде контрольного соотношения, их игнорировать нельзя. При их отсутствии выгрузки на магнитный носитель производиться не будет, о чем будет дано сообщение при выгрузке.
6.В соответствии с форматами представления в электронном виде и рекомендациями ФНС России приложения 1 и 3 вводятся по индивидуальному порядку. Рассмотрим пример ввода приложения 1. По виду продукции необходимо ввести итоговую строку со значениями во всех графах, кроме гр.9 "код субъекта РФ". Далее, итоговую строку необходимо расшифровать в т.ч. по субъектам РФ в части гр.8, т.е. во множественных строках заполняются гр.8 и 9. В случае ввода другого кода продукции необходимо добавить раздел и вводить аналогично. Следовательно, сколько видов продукции, столько разделов см. рис.1.
7.В соответствии с п.8.2 и 9.2 Порядка по заполнению деклараций в приложениях 6 и 7, по каждому получателю (поставщику) подводится итог, а также подводится итог по всей поставленной (полученной) продукции. Итоговые строки не предусмотрены форматом, выгружаться на МН не будут..Следовательно, приниматься с текстового файла при приеме с МН в пункте меню <Сервис/Прием отчетности с магнитного носителя> не будут см. рис.2.
8.В соответствии с утвержденными форматами версии 3.01 в приложениях 6 (КНД 1152024) и 7 (КНД 1152025) добавлена таблица "Сведения об объемах возврата этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Данная таблица добавляется для заполнения, пользуясь кнопкой "Добавить раздел", в случае возврата продукции. Показатели выгрузятся в текстовый файл.
9.В соответствии с Временными Правилами заполнения деклараций (к Постановлению Правительства РФ от 25.05.1999 № 564) при заполнении приложения 6 предусматривалось заполнение вместо сведений о покупателя указать "В розничную торговлю".Данное требование реализовано в окне для ввода покупателя в виде выбора ПОКУПАТЕЛЯ из списка контрагентов(выбирать контрагента или "В розничную торговлю" (необходимо поставить точну в нужном месте).
10.Функция переноса введенных деклараций с прошлых периодов не корректен из-за изменения формы.
Ответ как в список налогоплательщиков добавить обособленное подразделение/филиал?
      Для этого необходимо, чтобы в программе уже был зарегистрирован хотя бы один плательщик-ЮЛ. Если это условие выполняется, то при добавлении нового плательщика (кнопка "Добавить"), вам будет предоставлен список для выбора типа добавляемого плательщика из 4 вариантов (ЮЛ, ФЛ, иностранная организация, обособленное подразделение). За выбором варианта "обособленное подразделение" последует интерфейс для выбора головной организации для добавляемого подразделения и за тем уже экранная форма заполнения реквизитов обособленного подразделения (идентична форме ввода для плательщика-ЮЛ, за исключением того, что некоторые реквизиты не будут доступны для редактирования; такие реквизиты редактируются только на уровне головной организации и после этого обновляются у всех обособленных подразделений этой организации).
Ответ как заполнить несколько деклараций по одной форме для разных ИФНС?
      для этого предназначен "Список ИФНС-получателей"
Ответ как добавить уточненный/корректирующий расчет?
      Налоговая отчетность при первичном добавлении для ввода создается с признаком 1-первичный.В случае необходимости ввода с признаком 3-корректировочный,необходимо в режиме ввода документа с признаком 1-первичный нажать на кнопку . После подтверждения создания корректировочного создается документ с признаком 3 и с номером уточнения 1, что можно увидеть на титульном листе,в виде копии основного для последующего редактирования.При необходимости создания корректировочного документа с номером 2 необходимо повторно нажать вышеуказанную кнопку после чего произойдет увеличение номера уточнения на 1. Если этого не достаточно, то необходимо повторно нажимать на кнопку до тех пор, пока номер уточнения не достигнет нужного значения. Для ввода уточненного документа нет необходимости во вводе основного, т.е.не заполнив основную, можно добавить уточненный и ввести данные.
Ответ как скопировать данные из расчетов по авансовым платежам по транспортному налогу (КНД 1152027), по земельному налогу (1153003) и по налогу на имущество (1152028), в соответствующие налоговые декларации (1152004-транспорт, 1153005-земля, 1152026-имущество)?
      В связи с реализацией новой формы декларации по транспортному налогу КНД 1152004 за 2006 год для упрощения ввода данных по транспортным средствам в режиме Сервис - Прием отчетности с магнитного носителя появилась возможность приема авансового расчета по транспортному налогу (КНД 1152027) как налоговую декларацию (КНД 1152004). Для этого необходимо принимая с МН файл за любой квартал отчетного года, на запрос программы, выбрать вариант приема файла (с расчетом) как декларации. Данные раздела 2 переносятся корректно. Для правильного заполнения показателей раздела 1 декларации, после приема, необходимо выполнить РАСЧЕТ Расчет документа. Эта возможность доступна для документов начиная с 2006 отчетного года.
     Для земельного налога действия аналогичные, но возможность доступна только для документов 2005 и 2006 года.
     Для декларации по налогу на имущество та же последовательность. Возможность доступна с 2008 года (начало действия документа с КНД 1152026).
Ответ после приема с магнитного носителя документов по форме 1152024/1152025 в режиме ввода не отображаются итоговые данные по поставщикам. Почему?
      Принятые ФНС России, форматы представления данной декларации на магнитном носителе не предусматривают показателей для итоговых строк по поставщикам. Таким образом, эти значения не выгружаются (и соответственно не загружаются - по причине отсутствия) в файл, и являются информацией только бумажного носителя. Для получения полноинформативного бумажного носителя декларации, вам необходимо самостоятельно заполнить их в режиме редактирования документа.
Ответ как заполнить списки лицензий и транспортных средств, если вводили ранее декларации?
      Список своих и контрагентов (поставщиков/покупателей) лицензий по алкогольной продукции, список транспортных средств можно заполнить автоматически путем приема с магнитного носителя деклараций по алкогольной продукции КНД 1152014,1152020-1152025 и налоговой декларации по транспортному налогу КНД 1152004 (авансового расчета КНД 1152027). Список своих лицензий примется автоматически без запроса (путем анализа существующих записей и добавления новых). Список лицензий контрагентов заполнится при приеме деклараций КНД 1152024 и 1152025 путем проставления галочки в "Производить загрузку информации из файла в список контрагентов налогоплательщика". При приеме будут добавлены лицензии по существующим контрагентам (путем анализа существующих записей и добавления новых) и добавления самих контрагентов только в части российских ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. При приеме декларациии (аванcового расчета) по транспортному налогу программа запросит принять транспортные средства или нет.
Ответ как ввести справку 2-НДФЛ по одному ФЛ по той же ставке, но с разным ОКАТО?
      При вводе справок используется справочник, где прописаны ставки налога на доходы ФЛ.В данном справочнике присутствуют ставки со значением ОКАТО налогового агента. Данные записи не редактируются.При возникновении необходимости ввода справки по другому ОКАТО, нужно в списке ставок добавить необходимое количество записей (ставка,ОКАТО).
Ответ у одного из пользователей появляется ошибка доступа к файлу
      скорее всего проблема в правах доступа.

а. далее под папкой Налогоплательщик ЮЛ понимается папка в которую установлена программа, обычно это C:\Program Files\Налогоплательщик ЮЛ
б. если вы не заводили нового пользователя для работы с программой, то далее под пользователем подразумеваются "Все" или "Гости"("Гость") - в этом случае удалять его не надо
в. если вы в свойствах папки не нашли закладки "Безопасность", значит необходимо запустить Проводник(Win+E), в меню "Сервис - Свойства папки", на закладке "Вид" убрать галочку в настройке "Использовать простой общий доступ к файлам"

порядок действий по исправлению ошибки для Win 2000(на XP почти также)
под правами Администратора :
1. удалите пользователя (если Все или Гости - не надо)
2. заведите пользователя (если Все или Гости - не надо)
3. зайдите в свойства папки Налогоплательщик ЮЛ
4. зайдите на закладку Безопасность
5. нажмите кнопку Добавить - добавьте пользователя (если Все или Гости - не надо)
6. нажмите кнопку Дополнительно
7. в списке Элементы разрешений установите курсор на пользователя
8. нажмите кнопку Показать/Изменить
9. разрешите все действия
10. поставьте галочку Применять эти разрешения ...
11. нажмите кнопку Ок
12. поставьте галочки Переносить наследуемые ...
13. поставьте галочки Сбросить разрешения ...
14. нажмите кнопку Применить
15. нажмите кнопку Ок
Ответ печать документов с двумерным штрих-кодом PDF417 с клиентских машин
      Для печати документов с PDF417 на каждую клиентскую машину необходимо установить модуль печати PDF417. Установку можно выполнить 2 способами:
Способ 1:
1) на клиентской машине запустите программу установки;
2) выберите "Клиентская часть";
3) следуйте появляющимся указаниям.
Способ 2:
1) распакуйте архив с дистрибутивом;
2) в образовавшейся после распаковки папке INSTALL найдите файл "Печать НД с PDF417(<номер_версии>).msi";
3) выполните установку этой программы на каждой клиентской машине.
Ответ программа медленно работает при вводе документов
      такое поведение программы м.б. вызвано работой антивирусного монитора. Если отключение монитора действительно увеличивает скорость работы программы, то необходимо в настройках антивируса задать маски непроверяемых на вирусы файлов : *.dbf, *.fpt, *.cdx, *.fxp, *.app
Ответ иногда возникает ошибка доступа к файлам, находящимся во временной папке Windows (Documents and Settings)
      в этом случае как правило помогает либо перенос временной папки программы из "Documents and Settings" (например в c:\IDTMP\) - для этого необходимо задать переменную окружения:
IDWTEMP=C:\IDTMP\
либо изменение файловой системы NTFS на FAT32
Ответ письма на info@rvcgns.chtts.ru не идут
      могут быть проблемы с отправкой с адресов ".com", можно завести ящик ".ru" и отправить с него
Ответ хочу переустановить Windows, как не потерять введенные данные ?
1.Необходимо позаботиться о сохранении папки с программой (обычно это c:\program files\налогоплательщик ЮЛ\).
2.После переустановки Windows, если папка с программой была удалена, восстановите ее.
3.Запустите программу установки версии, задайте путь к папке с программой, если это не c:\program files\налогоплательщик ЮЛ\
4.Войдите в программу, описания отчетных формы можно не принимать
5.Если у вас были установлены изменения установите и их, описания отчетных формы можно не принимать.
Ответ испорчен dbf файл. Что делать?
возможно вам поможет один из советов:
1. попробуйте открыть в Excel (при открытии указать тип файлов dBase-dbf)
2. попробуйте использовать одну из утилит :
http://rvcgnivc.ru/download/idw/other/UTILS.ARJ
3. поищите в Internet утилиты по восстановлению dbf-файлов
напр.:
DBF Doctor
Advanced DBF Repair
DBFNavigator
4. совет для продвинутых пользователей:
- откройте исправный DBF-файл с той-же структурой что и у испорченного структурой в редакторе (напр. FAR/Alt+F4).
- выделите блок описания файла ( определяется на глаз - от начала файла до конца перечисления полей файла и начала данных)
- скопируйте
- откройте неисправный DBF-файл
- удалите блок описания файла
- вставьте блок из исправного файла
- сохраните
Ответ после установки версии 4.08 по налогоплательщику, при выборе дополнительного ИФНС-получателя, отображается пустой (либо не тот, что был раньше) список "таких-то объектов"! Почему?
      До версии 4.08 все списки (списочные реквизиты) по каждому дополнительному ИФНС-получателю велись раздельно, что приводило к возможной ситуации, когда одно и то же значение необходимо было ввести несколько раз (в список каждого ИФНС-получателя). Начиная с версии 4.08 все списки (кроме транспортных средств (SPTR), земельных участков (ZEMUCH) и правообладателей земельных участков (PROBL)) стали общими, т.е. не зависят от выбранного ИФНС-получателя, а в качестве "исходных" выбраны списки, естественно, по "головному" ИФНС. Этот список и отображается у вас.
      Если вам необходима возможность доступа к спискам остальных ИФНС-получателей (для случая, когда в них осталась информация отсутствующая в списке "головной" ИФНС, например для возможности ее переноса (при помощи действий "Копировать/Вставить")), то вам нужно установить соответствующую настройку программы Настройки - Настройки программы (в группе "Налогоплательщики"). Для того, чтобы эта настройка начала действовать необходимо произвести смену текущего налогоплательщика или ИФНС-получателя.
Ответ почему имя сформированного файла налоговой и бухгалтерской отчетности отличается от ранее сформированных?
      В соответствии с приказом ФНС России от 14.04.2007 № ММ-3-13/230@ начиная с 01.07.2007 выгруженные формы налоговой и бухгалтерской отчетности имеют иное имя файла, чем выгруженные до 01.07.07, т.е. ранее имя файла было типа o0258307.002, стало типа o2129025830_212901001_07_000020.txt, что является корректным.
Ответ появляется сообщение об ошибке C0000005 ... Что делать ?
      ошибка C0000005 - сообщение операционной системы о сбоях в оперативной памяти компьютера, причины появления такой ошибки могут быть самыми разными, поэтому могу дать только общие советы:
  • проверьте компьютер на вирусы
  • выгрузите все антивирусы перед запуском программы
  • если это единичный случай, то поможет переиндексация или запуск программы установки setup.exe с опцией "Исправить", если выходит регулярно, то:
  • установить программу не в Programm Files, а в какую-нибудь другую папку с коротким латинским именем - например C:\IDW
  • удалить из папки программы файл vfp8renu.dll
  • поставить обновления к Windows
  • убрать разгон компьютера - в биосе установить default settings (настройки по умолчанию/фабричные)
и самое радикальное:
  • переустановить Windows
  • сменить модули памяти
  • сменить компьютер
Ответ открываю выгруженный txt файл в блокноте - а там иероглифы, это правильно ?
      да, программа работает нормально. Файлы выгружаются в кодовой странице 866 DOS, для просмотра необходимо выбрать шрифт Terminal
Ответ как правильно ввести расчет/декларацию по налогу на имущество,чтобы не было ошибок при контроле и выгрузке
      Для корректно ввода, автоматизированного заполнения сумм авансового платежа/налога в разделе 1, выгрузки на МН для представления в электронном виде необходимо:
  • титульный лист частично заполняется автоматизировано, частично пользователем путем выбора из соответствующего списка. В зависимости от того, кто подтверждает достоверность заполнения документа (пользователь должен выбрать "1" или "2"), будет предоставлен соответствующий список для выбора ФИО (список сотрудников или контрагентов). В случае, если достоверность заполнения подтверждает представитель-ФЛ, необходимо выбрать ФЛ из списка контрагентов. В случае, если достоверность заполнения подтверждает представитель-организация, необходимо заполнить наименование организации в соответствующей ячейке из списка контрагентов, затем заполнить ФИО лица представителя-организации. ФИО можно добавить в список контрагентов (т.е. в списке контрагентов будет ЮЛ и его сотрудник), либо ввести вручную, временно отключив формулу, пользуясь кнопкой на панели инструментов "настроить ячейку".Если документ вводится и представляется в ИФНС в связи с реаорганизацией(ликвидацией) необходимо рядом с отчтеным периодом поставить галочку,затем расчитать,после чего изменится значение отчетного периода.
  • в разделе 1 необходимо ввести все комбинации КБК+ОКАТО, по каким введены разделы 2 и 3, т.е. должно быть столько блоков стр.010-030 расчета (стр.010-040 декларации), сколько разных сумм по КБК+ОКАТО в разделах 2 и 3. Сумма авансового платежа/налога по стр.030 расчета (030-040 декларации) формируются из соответствующих разд.2 и 3 по следующему принципу: -сумма из разд.2 с кодом вида имущества "1" формируется для раздела 1 с КБК "18210602020021000110"(имущество, входящее в ЕСГС) и соответствующего ОКАТО; -сумма из разд.2 с кодами вида имущества "2,3(в декларации 4)" формируется для раздела 1 с КБК "18210602010021000110"(имущество, не входящее в ЕСГС) и соответствующего ОКАТО; -сумма из разд.3 формируется для раздела 1 с КБК "18210602010021000110"(имущество, не входящее в ЕСГС) и соответствующего ОКАТО.
  • Раздел 2 может отсутствовать, изначально закладка не доступна для ввода. Может быть более чем один. Добавляется, пользуясь кнопкой на панели инструментов "добавить раздел". Он вводится по каждому коду вида имущества (в расчете коды "1", "2", "3", в декларации добавляется код "4"), ОКАТО, коду льгот по стр.130, налоговой ставке. Для ввода раздела рекомендуем внимательно изучить утвержденный Минфином Порядок по заполнению данного раздела.
  • Раздел 3 может отсутствовать, изначально закладка не доступна для ввода. Может быть более чем один. Добавляется, пользуясь кнопкой на панели инструментов "добавить раздел". Он вводится по каждому ОКАТО, налоговой ставке. Для ввода раздела рекомендуем внимательно изучить утвержденный Минфином Порядок по заполнению данного раздела.
По окончанию ввода вводимых значений разд.1,2 и 3 необходимо рассчитать документ, проконтролировать. В контроле реализовано сравнение всех сумм раздела 1 и сумм всех разделов 2 и 3. В случае отклонения (не все разделы 2 и 3 учтены в разделе 1 или по введенной в разделе 1 комбинации КБК+ОКАТО отсутствует раздел 2 или 3) в протоколе контроля будет сообщение. Присутствие и игнорирование такого сообщения приведет к отказу формирования файла при выгрузке или к некорректному формированию файла для представления в электронном виде (например, в файл выгрузятся не все разделы 2 и 3). Если Вы не отказались от формулы по стр.030 (030-040) раздела 1 и суммы рассчитались корректно, файл сформируется корректно. В протоколе контроля кроме ошибок, замечаний будет доступно сообщение в виде "информационно!!!" Данное сообщение носит информационный характер для сверки/подсчета сумм с каждых 2,3 разделов для раздела 1.
Ответ как правильно правильно поставить галочки на титульном листе деклараций по алкогольной продукции
      В закладке "титульный лист" присутствует 6 зеленых ячеек(пронумеруем 1-6).Первая тройка(1-3) отвечает за реквизит ДокПредст(210,220,230),вторая (4-6)-за реквизит ДокПредстРО(1,2,3).Одну из первой тройки(1-3)необходимо отметить галочкой всем.Из второй тройки(4-6) необходимо пометить только тем,кто пометил галочкой в первой ячейке первой тройки(1), т.е.ДокПредст=210.Приведем варианты представления деклараций и рекомендации по проставлению галочек для корректного формирования файла:
  • представляется головной организацией(ГО) сводная декларация(выбрать для ввода ГО)-необходимо поставить галочки в ячейках 1 и 4.
  • представляется ГО по своим оборотам(выбрать для ввода ГО)-1 и 5.
  • представляется ГО за обособленное подразделение(ОП),которое находится в одном регионе с ГО(выбрать для ввода ОП)-1 и 5.
  • представляется ОП,которое находится в одном регионе с ГО(выбрать для ввода ОП)-1 и 5.
  • представляется ОП,которое находится в другом регионе(выбрать для ввода ОП)-2.
  • представляется ГО за ОП,которое находится в другом регионе(выбрать для ввода ОП)-3.
  • представляется ЮЛ,которое не имеет ОП(выбрать для ввода ЮЛ)-1 и 6.
После проставления нужных галочек необходимо расчитать документ для проставления галочки на закладке "Реквизиты лицензии".Закладка "Титульный лист" предназначен для ввода и выгрузки,закладка "Реквизиты лицензии" выводится на печать.
Ответ в упрощенной декларации КНД 1151085 почему только 4 налога?
      Управлением налогообложения ФНС России по данной ситуации по заполнению декларации даны следующие разъяснения (что реализовано в программе): Пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 30.12.2006 № 268 - ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в пункт 2 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) дополнен абзацем 2, согласно которому лицо, признаваемое налогоплательщиком по одному или нескольким налогам, не осуществляющее операций, в результате которых происходит движение денежных средств на его счетах в банках (в кассе организации), и не имеющее по этим налогам объектов налогообложения, представляет по данным налогам единую (упрощённую) налоговую декларацию (далее - упрощённая декларация). Таким образом, упрощённая декларация заменяет налоги, по которым у налогоплательщиков не осуществляется операций, в результате которых происходит движение денежных средств на его счетах в банках (в кассе организации), и не имеется по этим налогам объектов налогообложения:
  • налог на добавленную стоимость (глава 21 Кодекса);
  • единый социальный налог (глава 24 Кодекса);
  • налог на прибыль организаций (глава 25 Кодекса);
  • налог на имущество организаций (глава 30 Кодекса). Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.07.2007 № 62н "Об утверждении формы единой (упрощённой) налоговой декларации и порядка её заполнения" утверждена форма и порядок заполнения упрощённой декларации. В соответствии с подпунктом 9 пункта 7 Порядка заполнения упрощённой декларации в отношении налоговых (отчетных) периодов по налогам (авансовым платежам), по которым представляется декларация, а также указания номера квартала, установлено следующее: а) для налога, налоговый период по которому установлен как квартал, при заполнении декларации в графе 3 "Налоговый (отчетный) период" в соответствующей ячейке указывается значение налогового периода "3". При этом в графе 4 "Номер квартала" указывается номер квартала, за который представляется декларация:
  • за первый квартал - "01";
  • за второй квартал - "02";
  • за третий квартал - "03";
  • за четвертый квартал - "04"; б) для налога, налоговый период по которому установлен как календарный год, а отчетными периодами признаются квартал, полугодие и девять месяцев, при заполнении декларации в графе 3 "Налоговый (отчетный) период" в соответствующей ячейке указывается значение налогового (отчетного) периода по конкретному налогу:
  • за квартал - "3";
  • за полугодие - "6";
  • за 9 месяцев - "9";
  • за год - "0". При этом графа 4 "Номер квартала" не заполняется.
  • Ответ после установки программы не вижу введенных раннее данных по справкам 2-НДФЛ (3-НДФЛ)
          Начиная с версии v.4.07.2, форма 2-НДФЛ исключена из состава программы "Налогоплательщик ЮЛ".
    Если форма 2-НДФЛ ранее уже была сформирована в программе "Налогоплательщик ЮЛ", то для дальнейшей работы с введенными данными необходимо:
    1. закрыть все окна программы кроме главного;
    2. выполнить пункт меню Сервис - Прием отчетных форм;
    3. выбрать "из локальной папки", нажать на кнопку "Далее";
    4. нажать на кнопку Выбрать, выбрать файл "A0000011.CAB", нажать на кнопку "Выбрать", установите флажок "производить прием архивных описаний отчетных форм", нажать на кнопку "Далее";
    5. дождаться распаковки данных, выбрать нужную форму, нажать на кнопку "Выбрать";
    6. выйти из программы;
    7. повторно запустить программу и выбрать пункт меню Документы - Документы по НДФЛ"

    Начиная с версии v.4.11, налоговая декларация по налогу на доходы ФЛ (форма 3-НДФЛ) исключена из состава программы "Налогоплательщик ЮЛ".
    Если налоговая декларация по налогу на доходы ФЛ (форма 3-НДФЛ) ранее уже была сформирована в программе "Налогоплательщик ЮЛ", то для дальнейшей работы с введенными данными необходимо:
    1. закрыть все окна программы кроме главного;
    2. выполнить пункт меню Сервис - Прием отчетных форм;
    3. выбрать "из локальной папки", нажать на кнопку "Далее";
    4. нажать на кнопку Выбрать, выбрать файл "A0000049.CAB", нажать на кнопку "Выбрать", установите флажок "производить прием архивных описаний отчетных форм", нажать на кнопку "Далее";
    5. дождаться распаковки данных, выбрать нужную форму, нажать на кнопку "Выбрать";
    6. выйти из программы;
    7. повторно запустить программу и выбрать пункт меню Документы - Документы по НДФЛ

    Для информации:
    2-НДФЛ, 3-НДФЛ и 4-НДФЛ включены в программу "ЭОН".
    Ответ как правильно ввести расчет по земельному налогу за 2-3 кварталы 2008 года?
          Из разъяснений ФНС России от 24.07.2008 № 3-7-04/178@ :
          1. Налоговый расчет по авансовым платежам по земельному налогу за 2 квартал 2008 года необходимо представлять в налоговые органы по форме, утвержденной приказом Минфина России от 19.05.2006 № 66н (в редакции приказов Минфина России от 12.04.2006 № 64н и от 19.02.2007 № 16н) (далее - приказ Минфина России № 66н).
          2. По строке с кодом 210 указывается количество полных месяцев владения земельным участком в течение отчетного периода. В случае если земельный участок использовался в течение всего отчетного периода, то по строке с кодом 210 указывается "3".Если земельный участок использовался в течение всего отчетного периода, то по строке с кодом 220 указывается "1".
          3. В случае, если земельный участок использовался в течение неполного отчетного периода, например, 2 месяца, то коэффициент "К2" составит:2 месяца : 3 месяца = 0,67.
          4. Связи с внесенными изменениями в главу 31 "Земельный налог" Кодекса новая форма налогового расчета по авансовым платежам по земельному налогу и Порядок ее заполнения, направлены ФНС России на утверждение в Минфин России.
          Данные рекомендации актуальны и за 3 кв.2008 года, т.к. новая форма расчета действует с 1 квартала 2009года.
    Ответ как выгрузить декларации по алкогольной продукции в один файл?
          Выгрузка из списка введенных документов обеспечит формирование одного файла по всем видам деятельности, кодам продукции.
          Выгрузка из списка "Признак множественного представления декларации" обеспечит выгрузку каждой декларации в отдельный файл.
    Ответ как правильно ввести налоговую декларацию по налогу на прибыль по новой форме?
          Для корректного ввода, автоматизированного заполнения сумм налога в разд. 1.1, 1.2, выгрузки на МН для представления в электронном виде, печати с PDF417 необходимо:

    1.Для автоматизированного заполнения в декларации реквизита "признак налогоплательщика (код)" в режиме "Настройки - Налогоплательщики - Дополнительные сведения" необходимо выбрать тип налогоплательщика (признак для декларации по налогу на прибыль):

    По умолчанию присваивается тип налогоплательщика с кодом (1) "Организация, не относящаяся к с/х производителю и резиденту ОЭЗ", соответственно во всех разделах, листах и приложениях декларации автоматически заполнится признак налогоплательщика с кодом (1).Если организации необходимо заполнить декларацию одновременно по нескольким типам, в режиме ввода декларации при добавлении 2-го, 3-го листов реквизит "Признак налогоплательщика" (код) нужно отредактировать вручную (временно отключить формулу по кнопке "настроить ячейку" и ввести нужное значение). Признак налогоплательщика (код) в разделах 1.1 и 1.2 должен соответствовать листам 02, 03, 04, 05, 06, 07 и Приложениям N 1, 2, 3, 4, 5.

    2.Все разделы, листы и приложения декларации, кроме титульного листа могут отсутствовать, изначально закладки не доступны для ввода. Добавляются, пользуясь кнопкой на панели инструментов "добавить раздел".Обязательными для заполнения (за искл. декларации по обособленному подразделению и как налогового агента) являются: Титульный лист, подраздел 1.1 Раздела 1,Лист 02,Приложения N 1 и N 2 к Листу 02. Остальные листы и Приложения декларации д.б. введены (добавлены) только при наличии оснований (наличие доходов, расходов, убытков или средств, подлежащих отражению в указанных подразделах, листах и приложениях). При ошибочном добавлении удалить с помощью кнопки на панели инструментов "Удалить раздел".

    3.В Приложении N 5 реквизиты "Наименование" и "КПП" заполняются путем выбора из Списка обособленных подразделений. Для корректного заполнения Приложения N 5 - по организации без входящих в нее обособленных подразделений реквизиты "Наименование" и "КПП" по головной организации необходимо ввести вручную, временно отключив формулу.

    4.Для ввода и корректного представления декларации обособленным подразделением необходимо, чтобы обособленное подразделение было создано с типом "обособленное подразделение", т.е. в списке налогоплательщиков должен быть тип ОП, а не ЮЛ.

    5.При заполнении декларации по обособленному подразделению (по месту нахождения обособленного подразделения) в Приложении N 5 следует отключить формулу по стр. 030 "Налоговая база в целом по организации" и ввести сумму вручную, т.к. отсутствует лист 02.

    6.Для автоматизированного исчисления суммы ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом по стр. 290, 300, 310 (для организаций, являющихся плательщиками ежемесячных авансовых платежей) в закладке "Лист 02(прод.1)" необходимо отметить поставить галочку "V" - "Исчислить сумму ежемесячных авансовых платежей по стр.290,300,310".

    7.По окончанию ввода декларации необходимо рассчитать документ, проконтролировать.
    В случае отсутствия обязательных реквизитов, необходимых для корректной выгрузки на МН и для печати в формате PDF417 в протоколе контроля будет сообщение. Присутствие и игнорирование такого сообщения приведет к отказу формирования файла при выгрузке, к некорректным печати с двумерным ШК PDF 417 и формированию файла для представления в электронном виде (например, отсутствуют разделы, листы и Приложения декларации).

    Ответ как выполнить печать документов с штрих-кодом PDF417
         Для выполнения печати документов с PDF417 необходимо:
    1) в режиме ввода документа нажать на кнопку "Печать" или комбинацию клавиш Ctrl+P;
    2) в появившемся окне параметров печати установить флажок Двумерный штрих-код PDF417, нажать на кнопку OK, выбрать принтер.
    Ответ как при печати документа отключить автоматическую установку флажка "Двумерный штрих-код PDF417"?
    1. выполните пункт меню Налогоплательщик - Настройки задач;
    2. в появившемся окне в левом списке выберите "Штрих-код PDF417";
    3. уберите флажок "Печатать все документы с PDF417".
    Следует отметить, что данная настройка для каждого налогоплательщика своя.
    Ответ при печати с PDF417 появляется ошибка: Получение преобразования для проверки 23XML: Проверка доступности файла:Подготовка буфера для данных с 1 страницы Tiff-файла:???????????.????????: Номер страницы превышает общее количество 0::..
          Скорее всего, связана с тем, что у Вас английская версия Windows! Поэтому необходимо в меню Start - Settings - ControlPanel - Region and Language Options. Откроется окно настроек - выбрать закладку Regional Options и в пункте Customize выбрать Russian и Location выбрать Russia.
    Ответ при печати документа с PDF417 появляется сообщение "Отсутствует шаблон печати ..."

    а) Поддерживается только печать деклараций! Нет печати бухгалтерской отчетности (баланс, отчет о.. и т.д.)
    б) Поддерживается печать деклараций которые действовали 2007 году!
    в) За прошедшие периоды необходимо представлять по формам без PDF417
    (Перечень установленных шаблонов печати с двухмерным штриховым кодом PDF417)
    Для печати документов с PDF417 используются специальные шаблоны. С помощью сообщения "Отсутствует шаблон печати ..." модуль печати PDF417 сообщает, что ему не удалось обнаружить нужный шаблон. Если присутствие PDF417 в печатаемом документе является необязательным, то Вы можете отказаться от PDF417, убрав соответствующую галочку в окне параметров печати. Если печать документа с PDF417 является обязательной, то Вы можете самостоятельно скачать шаблоны по адресу http://www.gnivc.ru/default.aspx?id=204 и установить их в программу либо обратиться к разработчикам модуля PDF417. Чтобы загрузить шаблоны в программу, необходимо скопировать файлы шаблонов в каталог программы PDF417DOTS.
         Реквизиты разработчиков модуля печати PDF417: тел. (8352) 54-47-57, е-mail: rnivc@mail.ru
    Ответ программа сообщает, что не установлен модуль печати PDF417
    после распаковки файла idw413.exe в папке с этим файлом (если не был указан иной путь) создается папка INSTALL, в этой папке есть файл "Печать НД с PDF417(3.0.8).msi", запустите его.
    Если при установке возникли проблемы,то:
    после распаковки файла idw413.exe.exe в папке с этим файлом (если не был указан иной путь) создается папка INSTALL, все файлы, перечисленные ниже находятся там.

    Windows 9*:
    -запустите PDF417\Windows9x-Script56-KB917344-x86-rus.exe
    -запустите "Печать НД с PDF417(3.0.8).msi"

    Windows 2000, XP:
    -запустите PDF417\WindowsXP-Windows2000-Script56-KB917344-x86-rus.exe
    -запустите "Печать НД с PDF417(3.0.8).msi"

    Windows 2003:
    -запустите PDF417\sc2003ru.exe
    -запустите "Печать НД с PDF417(3.0.8).msi"

    Windows Vista:
    -запустите "Печать НД с PDF417(3.0.8).msi"

    Если при установке PDF417 ошибка: "Службе Windows Installer не удается обновить системный файл D:\WINNT\System32\mfc42.dll, поскольку он защищен средствами Windows. Возможно, для правильной прграммы потребуется обновление операционной системы.", не обращайте внимания, жмите ОК, все будет работать

    Если "Печать НД с PDF417(3.0.8).msi" не запускается или выдает ошибку после запуска, то:
    Реквизиты разработчиков модуля печати PDF417: тел. (8352) 54-47-57, е-mail: rnivc@mail.ru

    Ответ как полностью отключить печать с PDF417
    удалите все файлы из папки PDF417DOTS (обычно это "C:\Program Files\Налогоплательщик ЮЛ\INPUTDOC\PDF417DOTS\")
    Ответ Ошибка: Преобразование файла формата 2/3 в 23XML : Создание MSXML2.DOMDocument.4.0 : Permission denied или ActiveX component Can't create object или Automation error
    Необходимо установить на машину, на которой развёрнут <модуль печати НД с PDF417>, пакет . Последнее рекомендуемое Microsoft обновление на текущий момент называется и достуно для скачивания на сайте:
    http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=3144B72B-B4F2-46DA-B4B6-C5D7485F2B42&displaylang=en
    Ответ рекомендации по вводу налоговой декларации по налогу на прибыль иностранных организаций КНД 1151038?
    1. Необходимо выбрать того налогоплательщика, через которого представляется декларация. Т.е. в случае представления декларации через отделение иностранной организации, необходимо из списка выбрать налогоплательщика с типом "иностранная организация" (ИО). В случае представления декларации через зависимых агентов (иную организацию или физическое лицо), необходимо выбрать налогоплательщика с типом "юридическое лицо" (ЮЛ) или "физическое лицо" (ФЛ). На титульном листе декларации будет галочка в соответствующей ячейке.
    2. Дополнительные реквизиты налогоплательщика, которыми заполняется титульный лист декларации (наименование иностранной организации, реквизиты страны регистрации для ИО и ЮЛ, реквизиты страны постоянного местонахождения для ФЛ), реализованы в ветке "Признаки для налоговой отчетности".
    3. В случае приема с магнитного носителя в режиме ввода декларации необходимо расчитать.
    Ответ что делать, если при выгрузке иностранной и международной организациями без КПП декларации и расчета по земельному налогу с 01.01.2009г., программа сообщает, что отсутствует КПП отправителя?
    Порядками по заполнению декларации и расчета, утвержденными приказом Минфина РФ от 16.09.2008 № 95н предусмотрено отсутствие КПП, что предусмотрено Форматами представления их в электронном виде, утвержденными приказом ФНС России от 23.10.2008 № ММ-3-13/481@. Отсутствие КПП отправителя не предусмотрено. В связи с этим рекомендуем в окне "служебная информация" КПП отправителя ввести девять нулей.
    Ответ рекомендации по созданию декларации по всем обособленным подразделениям на основе декларации головной организации
    Данная возможность реализована в виде приема файла декларации по головной организации с магнитного носителя, установив признак "только данные по обособленному подразделению". После приема в режиме ввода декларации по обособленному подразделению необходимо:
    1.На титульном листе уточнить значения,например,"представляется по месту нахождения(учета)(код)",реквизиты обособленного подразделения.
    2.По стр.030 разд.1.1, по стр.110 разд.1.2 удалить значения КБК в федеральный бюджет,в приложении 5 по стр.030 "Налоговая база" необходимо отключить формулу.
    3.Расчитать и проконтролировать декларцию.
    смотри также:    содержание